問(wèn)題已解決
老師早??!請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)公司開出的銷項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是不是也只能用收到的增值稅專用發(fā)票才能抵稅?還是增值稅普通發(fā)票也能抵稅?如果沒有進(jìn)項(xiàng),那就開出的發(fā)票上面是多少稅款就要交多少稅款是吧?



只要不是差額計(jì)稅,只有開進(jìn)來(lái)專票才可以抵扣
2024 02/07 06:57

暖暖老師 

2024 02/07 06:57
果沒有進(jìn)項(xiàng),那就開出的發(fā)票上面是多少稅款就要交多少稅款

84785029 

2024 02/07 07:54
老師,什么是差額計(jì)稅哈?

暖暖老師 

2024 02/07 07:55
不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
