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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我做內(nèi)賬,我收到快遞費(fèi)對賬單 款暫時(shí)不支付 我該怎么做這筆分錄呢 借: 貸:應(yīng)付賬款/A公司 借方用什么科目呢



借方就是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2024 02/07 09:12

84785003 

2024 02/07 09:15
那就直接進(jìn)費(fèi)用了 是吧 我之前做表格的時(shí)候內(nèi)賬 就是支付的時(shí)候 直接算費(fèi)用 不付款就不管他 也不上賬 不看發(fā)票 現(xiàn)在用記賬軟件做內(nèi)賬時(shí) 我要跟據(jù)每個(gè)月的實(shí)際應(yīng)付金額對賬單記賬 所以借方就是銷售費(fèi)用 對吧 付款時(shí)直接沖減應(yīng)付賬款 對吧 我用表格做賬時(shí)是根據(jù)銀行當(dāng)月支出情況算費(fèi)用 不付款就不算費(fèi)用

家權(quán)老師 

2024 02/07 09:16
你按全責(zé)發(fā)生制,收到發(fā)票做費(fèi)用。付款時(shí)直接沖減應(yīng)付賬款

84785003 

2024 02/07 09:18
如果是沒收到發(fā)票呢
但是金額都對出來了,內(nèi)賬里也要看發(fā)票嗎

84785003 

2024 02/07 09:18
不按收付實(shí)現(xiàn)制是吧

家權(quán)老師 

2024 02/07 09:19
發(fā)票沒到,錢也沒付就不需要做賬
