問題已解決
情況1、企業(yè)通過個人在銀行貸款50萬,企業(yè)每月會把利息通過法人打給個人,這樣的費用怎么做賬合規(guī)? 情況2、企業(yè)直接像個人貸款,每個月支付個人利息,這個業(yè)務怎么做賬合規(guī)? 個人是朋友關系



不好意思
上午給你回復了
你要想重新提問
在重新提問一個吧
我們接了問題沒法退回
2024 02/07 14:01

84785036 

2024 02/07 14:04
老師,手機上問答次數(shù)有限制,問了客服說是需要在電腦上操作,正準備刪除呢

84785036 

2024 02/07 14:05
企業(yè)經(jīng)營過程中,無票費用和無票采購,公司都是將款轉(zhuǎn)給法人銀行卡,用途備用金,然后由法人個人卡支付對應款項,這個業(yè)務怎么樣操作能夠合理合規(guī)?
老師,這個問題可以回答嗎?

郭老師 

2024 02/07 14:09
出一個委托書,委托個人付款,然后個人轉(zhuǎn)出去的證明,還有你轉(zhuǎn)給個人的證明,對方的發(fā)貨單、運輸單保存好了,你可以正常做,但是沒法稅前扣除的,你只能賬上做上,不允許抵扣。

84785036 

2024 02/07 14:11
老師,不用作抵扣,是說不能可以做到費用或者成本里面嗎?

郭老師 

2024 02/07 14:12
可以做賬上,可以做賬上,可以做賬務處理。

84785036 

2024 02/07 14:14
那老師說的不能抵扣指的是不能抵扣什么?

郭老師 

2024 02/07 14:15
不能抵扣企業(yè)所得稅,也抵扣不了增值稅。

84785036 

2024 02/07 14:19
增值稅理解,因為沒有發(fā)票,不能抵扣所得稅是什么邏輯?如果可以做賬上的話,是做到費用或者生產(chǎn)成本里了,與所得稅有什么關系呢?

郭老師 

2024 02/07 14:22
你好,所得稅稅法要求有發(fā)票才可以稅前扣除

郭老師 

2024 02/07 14:22
你好,你做了成本費用,降低了你的利潤吧,你所得稅是根據(jù)利潤來吧,你預繳的時候降低了利潤,那你匯算清交的時候是不是應該減去減出來

84785036 

2024 02/07 14:42
這樣的業(yè)務是可以做的,但是沒有發(fā)票入賬后,會降低利潤,匯算清繳的時候就需要調(diào)增
如果有發(fā)票,正常入賬后,就不會涉及利潤以及所得稅的情況調(diào)整的情況
因此,稅務局只認發(fā)票,有發(fā)票可以扣除,沒有發(fā)票不能稅前扣除,真實業(yè)務也不可以,必須要有發(fā)票。
那企業(yè)要規(guī)范的話,這樣的業(yè)務就必須要找能開稅票的供應商,不管專票還是普票
老師,是這樣理解嗎?

郭老師 

2024 02/07 14:45
你好,不能這么說,不能說稅務局只認發(fā)票,他也得看實際業(yè)務,有實際業(yè)務有發(fā)票才可以稅前扣除,如果是實際的業(yè)務沒有付發(fā)票,不允許稅前扣除
如果你抵扣增值稅的話,需要專票,如果抵扣所得稅,普票專票都可以。

84785036 

2024 02/07 14:47
實際業(yè)務也符合實際情況,那就應該沒問題了吧

郭老師 

2024 02/07 14:47
是的,對的,是沒有問題的。

84785036 

2024 02/07 14:50
那老師,我舉個例子,類似成本耗材供應商1月份2月份3月份每個月發(fā)生10筆業(yè)務,每個月也全部消耗掉了,但是發(fā)票是3月份集中開具普通發(fā)票的,那這個1月份,2月份,3月份的帳分別怎么入呢

郭老師 

2024 02/07 14:52
借庫存商品貸銀行
借主營業(yè)務成本貸庫存商品,
然后發(fā)票到了之后借應付賬款貸庫存商品,
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù),
然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款,
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

84785036 

2024 02/07 15:03
老師,你發(fā)的我沒有理解,你看一下我做的對不對
1月收到商品,附帶收據(jù),未付款未開票
借:庫存商品 貸:應付賬款
消耗掉后
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2月收到商品,附帶收據(jù),未付款未開票
借:庫存商品 貸:應付賬款
消耗掉后
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
3月收到商品,附帶收據(jù),收到123月份普票,未付款

郭老師 

2024 02/07 15:07
借應付賬款貸庫存商品,
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù),
然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款,
借主營業(yè)務成本貸庫存商品

84785036 

2024 02/07 15:11
老師,您發(fā)的這個我有些不理解

郭老師 

2024 02/07 15:12
第一個紅沖暫估第二個紅沖暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,
第三個做發(fā)票,第四個結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本

84785036 

2024 02/07 15:31
1月收到商品,附帶收據(jù),未付款未開票
借:應付賬款 貸:庫存商品
消耗掉后
借:庫存商品 借:主營業(yè)務成本
2月收到商品,附帶收據(jù),未付款未開票
借:應付賬款 貸:庫存商品
消耗掉后
借:庫存商品 借:主營業(yè)務成本
3月收到商品,附帶收據(jù),收到123月份普票,未付款
借:庫存商品 貸:應付賬款
借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
是這樣嗎?

郭老師 

2024 02/07 15:39
1月收到商品,附帶收據(jù),未付款未開票
借:應付賬款 貸:庫存商品
消耗掉后
借:庫存商品 借:主營業(yè)務成
這個不對
收到商品還貸庫存商品
你之前的是不是應該紅沖,你之前沒有發(fā)票就已經(jīng)做了庫存商品
借庫存商品,貸應付賬款,這個是不是紅沖?沖是不是應該做相反的?
