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2023年的發(fā)票,24年退回重新開,賬務處理和增值稅申報表有影響嗎?需要分別怎么處理



你好,當時抵扣了增值稅專票嗎?
做了成本費用?
2024 02/07 16:35

84785011 

2024 02/07 16:37
沒有抵扣的,老師,收票方今年才拿到發(fā)票入費用

84785011 

2024 02/07 16:37
開票方需要怎么處理

84785011 

2024 02/07 16:38
紅沖后,賬務和申報表

郭老師 

2024 02/07 16:41
你好,那你去年沒有做,今年也沒有做,是這個意思吧,那它屬于去年的成本費用嗎?

郭老師 

2024 02/07 16:41
如果是的話,借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項,
貸銀行
匯算清繳納稅調減

84785011 

2024 02/07 16:44
收票方去年有計提,今年收到發(fā)票,重新做了一筆賬,想請問下開票方的操作,開票方紅沖去年的沒有抵扣的專票后,還需要做什么?賬務和申報表具體怎么處理?

郭老師 

2024 02/07 16:48
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款匯算清交
暫估的比發(fā)票的少調減、多調增,
沒有差異的不需要調整。

84785011 

2024 02/07 16:51
這個是收票方的吧?重開也需要這么麻煩嗎?

84785011 

2024 02/07 16:51
另外想了解的是“開票方”的處理

郭老師 

2024 02/07 16:52
對的,是的,開票方不需要調整的。
紅沖做負數(shù)收入,然后再做正數(shù)的,都是做到今年

84785011 

2024 02/07 16:55
申報表不用調整嗎?老師

84785011 

2024 02/07 16:55
開票方紅沖后重新開的

郭老師 

2024 02/07 17:00
是啊
不需要調整的

84785011 

2024 02/07 17:01
好的 謝謝老師解答

郭老師 

2024 02/07 17:04
不用客氣,工作愉快
