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老師年終應交不用交稅賬務(wù)要怎樣處理?



同學你好,應交不用交稅,可以把應交稅費-應交增值稅明細科目下邊的三級明細余額,結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細科目下邊就行了。
2024 02/17 15:53

84784963 

2024 02/17 16:07
明細余額年終不用結(jié)轉(zhuǎn)?

王雁鳴老師 

2024 02/17 16:09
同學你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細科目余額,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了。

84784963 

2024 02/17 16:14
稅務(wù)查到?jīng)]事?

84784963 

2024 02/17 16:20
如果余額不用結(jié)轉(zhuǎn)在我的資產(chǎn)負債表中顯示貨方一應交稅金

王雁鳴老師 

2024 02/17 16:23
同學你好,稅務(wù)查到?jīng)]事的。如果余額不用結(jié)轉(zhuǎn)在資產(chǎn)負債表中顯示貨方一應交稅金即可。

84784963 

2024 02/17 16:24
謝謝老師!

王雁鳴老師 

2024 02/17 16:25
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
