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實(shí)務(wù)
問題已解決
保安差額征稅,但是增值稅表上的銷售的沒有減掉差額



同學(xué),你好
你看稅額是否正確
2024 02/19 09:40

84785020 

2024 02/19 09:42
稅額就是開了發(fā)票 百分之5稅率的稅額

84785020 

2024 02/19 09:42
增值稅附表體現(xiàn)了扣除金額了,為啥主表上沒體現(xiàn)呢

小菲老師 

2024 02/19 09:43
同學(xué),你好
那就沒有問題呀,你是差額征稅,但是申報(bào)表是按照發(fā)票上面的數(shù)據(jù)填寫

84785020 

2024 02/19 09:44
我給你發(fā)圖片看一下吧,老師

小菲老師 

2024 02/19 09:45
同學(xué),你好
好的,請(qǐng)發(fā)圖片

84785020 

2024 02/19 09:53
收到了嗎

84785020 

2024 02/19 09:53
就是附表上面有扣除金額,為啥主表沒有扣除呢

小菲老師 

2024 02/19 09:54
同學(xué),你好
這個(gè)沒問題的

84785020 

2024 02/19 09:57
不是差額征稅嗎

小菲老師 

2024 02/19 09:59
同學(xué),你好
你是填在簡易計(jì)稅里面了,是對(duì)的

84785020 

2024 02/19 09:59
附表上那個(gè)扣除后的銷售額是啥

小菲老師 

2024 02/19 10:02
將開具發(fā)票的(差額扣除前)不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項(xiàng)下的3、4列。
第9b欄12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的金額(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》第5列對(duì)應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫)

84785020 

2024 02/19 10:06
增值稅主表簡易計(jì)稅銷售額要填扣除前的金額對(duì)嗎

84785020 

2024 02/19 10:07
稅是扣除后的銷售額算出來的 對(duì)嗎 老師

小菲老師 

2024 02/19 10:34
同學(xué),你好
你只要看最后的稅額,是對(duì)的,就行
