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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
物業(yè)公司代收代付的維修費(fèi),收到發(fā)票后錄入哪個(gè)科目,是成本或費(fèi)用,還是做其他(過(guò)渡科目)?



您好,代收代付的維修費(fèi),計(jì)入其他應(yīng)付款-代收代付維修費(fèi)科目。
2024 02/19 19:25

84784971 

2024 02/19 19:29
企業(yè)先支付款項(xiàng),后面再代收代付時(shí),先行支付時(shí)也是計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?

言-老師 

2024 02/19 19:31
是的,只通過(guò)一個(gè)科目,后期余額為0

84784971 

2024 02/19 19:33
如果月末余額不為0,那么是什么原因呢?

言-老師 

2024 02/19 19:34
不為0那就收到錢(qián)還沒(méi)支付出去,或者是先墊付了對(duì)方還沒(méi)還過(guò)來(lái)

84784971 

2024 02/19 19:38
開(kāi)票給客戶(hù),但又代客戶(hù)收再代付的;開(kāi)票收入的借方科目,與代付時(shí)的貸方科目要一致嗎?還是一個(gè)用應(yīng)收、一個(gè)用其他應(yīng)付?

言-老師 

2024 02/19 19:46
其他應(yīng)付,設(shè)置二級(jí)科目,或者增加項(xiàng)目核算,這樣有明細(xì)賬就可以知道是哪一筆沒(méi)平

84784971 

2024 02/19 20:14
發(fā)生代收代付的款項(xiàng),需要拿發(fā)票回來(lái)入賬嗎?

言-老師 

2024 02/19 20:16
正常不需要發(fā)票,代墊的費(fèi)用不是公司的費(fèi)用不需要發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)也不涉及成本的稅前扣除

84784971 

2024 02/19 20:20
那拿發(fā)票回來(lái)的,會(huì)不會(huì)是成本或費(fèi)用呢?

言-老師 

2024 02/19 20:23
這個(gè)你要根據(jù)公司的實(shí)際情況來(lái)判斷了,如果是公司的費(fèi)用,有發(fā)票就直接入成本了

84784971 

2024 02/19 20:23
代收代付的款項(xiàng),是不是用公戶(hù)代付的金額作為代收金額的支撐依據(jù)?這樣拿回來(lái)的發(fā)票,是不是就可以做成本或費(fèi)用呢?

言-老師 

2024 02/19 20:25
代收代付的款項(xiàng)正常都是對(duì)公往來(lái),拿回來(lái)是公司抬頭的可以入公司的成本,但是也要看是不是符合公司的業(yè)務(wù),如果有的業(yè)務(wù)明顯是公司不會(huì)發(fā)生的最好不用
