問題已解決
因為是內(nèi)賬的采購款是收付實現(xiàn)制,也沒有二級科目,10月份支付的貨款,今年1月份已經(jīng)退回了,怎么做賬務(wù)處理



您好,這個的話,當(dāng)時是做的,借 應(yīng)付,貸 銀行嗎
2024 02/19 21:02

84784967 

2024 02/19 21:04
不是的,是借原材料-銀行付款

小鎖老師 

2024 02/19 21:06
沒有做損益的話,直接反向就可以的

84784967 

2024 02/19 21:06
借:原材料-銀行付款 貸:銀行存款

小鎖老師 

2024 02/19 21:09
嗯對,做相反的這個的

84784967 

2024 02/19 21:11
做的是生產(chǎn)成本

小鎖老師 

2024 02/19 21:12
最后沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧這個

84784967 

2024 02/19 22:07
期末結(jié)轉(zhuǎn)了

84784967 

2024 02/19 22:10
我們是期末把本期發(fā)生原材料全部結(jié)轉(zhuǎn)為0

小鎖老師 

2024 02/19 22:11
等于說,還是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了對吧

84784967 

2024 02/19 22:11
倉庫那邊沒有出庫單

小鎖老師 

2024 02/19 22:12
借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借???以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤

84784967 

2024 02/19 22:28
我們沒有以前年度損益調(diào)整科目,

小鎖老師 

2024 02/19 22:28
有未分配利潤嗎請問

84784967 

2024 02/19 22:33
為分配利潤有

小鎖老師 

2024 02/19 22:34
那你就用這個科目代替,就可以的,你好

84784967 

2024 02/19 22:36
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤?

84784967 

2024 02/19 22:37
把去年的利潤記到今年?

小鎖老師 

2024 02/19 22:38
嗯對,這個是屬于期初未分配利潤
