問(wèn)題已解決
老師,稅務(wù)局不讓有留底,讓我我之前做的未開(kāi)票收入填報(bào)的,但是稅率有13還有6的,分開(kāi) 填報(bào)的,1月份的銷(xiāo)售發(fā)票兩個(gè)稅率也是分開(kāi)開(kāi)的,但是數(shù)據(jù)對(duì)充不了一致,銷(xiāo)賬13稅率比未開(kāi)票的稅額大,6稅率比未開(kāi)票的稅額小,總體算的話(huà)不用交增值稅,但是分開(kāi)稅率的話(huà)需要交增值稅,老師這個(gè)情況怎么操作,還用在認(rèn)證一張13的進(jìn)項(xiàng)嗎,我現(xiàn)在賬上還有進(jìn)項(xiàng)票



你好
對(duì)沖不了的,比如13%的,你之前申報(bào)無(wú)票收入是100,現(xiàn)在是開(kāi)了發(fā)票200,那你只紅沖100就可以的
6%的不夠抵扣的,你正常在申報(bào)無(wú)票收入。
2024 02/20 08:44

84784968 

2024 02/20 09:08
老師那我總體來(lái)說(shuō)不用交稅,分開(kāi)的話(huà)單算這個(gè)情況我還用認(rèn)證一張13稅率的嗎,不交稅的話(huà)

郭老師 

2024 02/20 09:09
對(duì)的,是的,你看一下你有證書(shū)銷(xiāo)售額吧,這樣。
