問題已解決
無票收入怎么申報(bào)增值稅呢?增值稅的報(bào)表填那一欄?然后,如果開票了能抵消掉已經(jīng)報(bào)了的增值稅嗎?



同學(xué)你好
填寫在未開票收入欄就可以了
2024 02/20 11:42

84785034 

2024 02/20 11:44
那如果我報(bào)了,后面又突然開票了,可以抵消嗎

樸老師 

2024 02/20 11:46
可以的
先紅沖未開票收入再做開票的

84785034 

2024 02/20 11:47
沒有你說的那一欄呀

樸老師 

2024 02/20 11:53
我說的是做分錄
開發(fā)票的時(shí)候你這個(gè)未開票收入這欄要負(fù)數(shù)申報(bào)

84785034 

2024 02/20 11:54
我沒說做賬啊,我說的是報(bào)稅

樸老師 

2024 02/20 11:59
未開票收入這欄要負(fù)數(shù)申報(bào)

84785034 

2024 02/20 12:00
我沒看到未開票收入這一欄呀。。。。。

樸老師 

2024 02/20 12:03
附表一有的
主表按對(duì)應(yīng)的稅率填寫就可以
不分開票不開票

84785034 

2024 02/20 12:06
我是小規(guī)模納稅人也有嗎

樸老師 

2024 02/20 12:12
那得看你的附表一是什么樣的
