問題已解決
小規(guī)模納稅人,開票免稅銷售額不超30萬,其中的免稅額怎么做賬務處理了?



你好,借應交稅費-應交增值稅
貸營業(yè)外收入
2024 02/20 15:17

84785013 

2024 02/20 15:27
我是在23年第四季度申報的,這個分錄可以做在24年1月嗎?要怎么處理了?

暖暖老師 

2024 02/20 15:27
可以的,借借應交稅費-應交增值稅
貸以前年度損益調(diào)整

84785013 

2024 02/20 15:32
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了?

暖暖老師 

2024 02/20 15:33
那直接用利潤分配未分配利潤

84785013 

2024 02/20 16:23
老師,麻煩再問下,借應交稅費-應交增值稅
貸營業(yè)外收入,科目沒有單獨的營業(yè)外收入,后面還有二級明細,這個應該選擇哪個科目了?

暖暖老師 

2024 02/20 16:24
其他就可以的而這個

84785013 

2024 02/20 16:25
沒明白,營業(yè)外收入二級明細科目有:政府補助、非流動資產(chǎn)處置凈收益、捐贈收益、盤盈收益,應該選擇哪一個了?

暖暖老師 

2024 02/20 16:26
營業(yè)外收入二級明細科目有:政府補助

84785013 

2024 02/20 16:28
意思是選擇政府補助這個二級科目嗎?

暖暖老師 

2024 02/20 16:29
對,就是國家的稅收優(yōu)惠

84785013 

2024 02/20 16:33
好的,謝謝

暖暖老師 

2024 02/20 16:34
不客氣,祝你新年快樂
