問題已解決
本月轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項,分錄如何寫?



借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
2024 02/20 16:18

84784967 

2024 02/20 16:21
進(jìn)項再結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢?

家權(quán)老師 

2024 02/20 16:24
是滴,正常計算未交增值稅就行

84784967 

2024 02/20 17:00
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的分錄是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額,銷項分錄反之,最后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 :借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅.是這樣嗎?

家權(quán)老師 

2024 02/20 17:04
不用多此一舉,搞復(fù)雜了反而把自己搞蒙圈哈。正確申報了增值稅就行了
