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贈送產(chǎn)品怎么申報增值稅呢

84785005| 提問時間:2024 02/20 16:39
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茂茂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,按銷項稅額(一般按購進(jìn)價或者市場價)正常申報就行,未開票報未票收入
2024 02/20 16:43
84785005
2024 02/20 16:47
會計分錄上面是不過主營業(yè)務(wù)收入這個科目的,那我報稅的時候是按照主營收入科目發(fā)生額填寫未開票收入那里,那這樣的話,這贈送產(chǎn)品的銷項稅額不就沒填上去嘛
84785005
2024 02/20 16:48
未開票收入稅額是按照收入總額自己算出來的,申報的時候手動是改不了的
茂茂老師
2024 02/20 16:52
這個贈送產(chǎn)品合同里如何約定的?
84785005
2024 02/20 16:54
就是淘寶上,自己贈送的
84785005
2024 02/20 16:54
沒有合同的呢
茂茂老師
2024 02/20 16:56
如果合同約定了贈送這個產(chǎn)品,那就是主營業(yè)務(wù)收入的組成部分,不需要視同銷售。 如果合同里沒說明,直接給客戶的(促銷),那么就要視同銷售,做未票收入(即會跟主營業(yè)務(wù)收入的金額不一致,不一致也沒關(guān)系)。 實務(wù)中稅局一般也是這么處理的。
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