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請幫看下這個題內(nèi)部控制審計和財務報表審計的題

84784957| 提問時間:2024 02/20 18:09
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,這個題應該選擇B,選項A錯誤:內(nèi)部控制審計中,測試控制運行有效性沒有前提條件,內(nèi)部控制審計需要對所有重要賬戶和列報的每一個相關認定獲取控制設計和運行有效性的審計證據(jù)。選項C錯誤:內(nèi)部控制審計不得采用“每三年至少對控制測試一次”的方法,應當在每一年度中測試內(nèi)部控制(對自動化控制實施與基準相比較策略除外)。選項D錯誤:內(nèi)部控制審計中,注冊會計師應當評價識別出的內(nèi)部控制缺陷是否構(gòu)成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。
2024 02/20 18:11
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