問題已解決
老師,幫我看一下分錄做錯了沒,結轉的時候貸方科目是不是錯了。



同學,你好
應交稅費不結轉損益的
2024 02/21 14:33

84785034 

2024 02/21 14:34
這個是計提的

84785034 

2024 02/21 14:35
那是不是算得稅結轉到貸方啊?

小菲老師 

2024 02/21 14:35
同學,你好
損益結轉,結轉的是營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)稅金、投資收益、其他收益、銷售費用、管理費用、財務費用、減值損失、營業(yè)外收入和支出、所得稅費用
沒有應交稅費

84785034 

2024 02/21 14:36
哦,那我把應交稅金改成所得稅費用

小菲老師 

2024 02/21 14:39
同學,你好
嗯,是可以

84785034 

2024 02/21 14:42
那這筆結轉用什么科目

小菲老師 

2024 02/21 14:43
同學,你好
稅金及附加,結轉到本年利潤里面

84785034 

2024 02/21 14:44
7323.67增值稅怎么結轉

小菲老師 

2024 02/21 14:45
1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。

84785034 

2024 02/21 14:49
最后一筆結轉到本年利潤怎么做分錄

小菲老師 

2024 02/21 14:50
本年實現的凈利潤:
借:本年利潤
? ? ? ?貸:利潤分配——未分配利潤
如果是虧損:
借:利潤分配——未分配利潤
? ? ? ?貸:本年利潤
