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問題已解決

在執(zhí)行集團公司內(nèi)部控制審計時,對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有( ?。?/p>

84784957| 提問時間:2024 02/21 20:27
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速問速答
朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,這個題應該選擇ABCD, 對于內(nèi)部控制可能存在重大缺陷的領域,注冊會計師應給予充分的關注。例如:(1)對相關的內(nèi)部控制親自進行測試而非利用他人工作(選項A);(2)在接近內(nèi)部控制評價基準日的時間測試內(nèi)部控制(選項D);(3)選擇更多的組成部分進行測試(選項B);(4)擴大相關內(nèi)部控制的控制測試范圍(選項C)等。
2024 02/21 20:28
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