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問題已解決

我們公司是第三方支付公司,跟拉卡拉公司有合作,然后我們在拉卡拉有一個賬戶,我們的客戶刷了POS機之后其中的手續(xù)費分潤(拉卡拉應該付給我們的返傭),假如賬戶有100萬元,我們開票了50萬給拉卡拉,但是由于特殊原因,拉卡拉扣除了1萬,只轉(zhuǎn)賬了49萬給我們,這1萬會遲些轉(zhuǎn)給我們時間未定。賬務怎么處理? ①借:***? 100萬 貸:預收賬款100萬 ②借預收賬款50萬 貸:主營業(yè)務收入 稅金 ③ 借:銀行存款49萬 貸:***? 49萬 是這樣做賬嗎?然后***這個的科目寫哪個比較好?

84785016| 提問時間:2024 02/22 10:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,可以暫時放在其他應收款過渡一下
2024 02/22 10:13
84785016
2024 02/22 11:37
①借:其他應收款 100萬 貸:預收賬款100萬 ???預收和應收都是我們的資產(chǎn)。能否掛在其他貨幣資金?
暖暖老師
2024 02/22 11:37
也可以,其他貨幣資金更好一些
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