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問(wèn)題已解決

上個(gè)月通過(guò)了先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)遞減5% 這個(gè)月要申報(bào) 說(shuō)是2023.1.1開(kāi)始的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵 那我怎么做憑證呢??

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/22 14:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
實(shí)際抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸其他收益。
2024 02/22 14:44
84784979
2024 02/22 16:06
我問(wèn)了稅務(wù)局 就是我們這個(gè)月也是留抵稅 19列的應(yīng)納稅額是0 我填了附表4的加計(jì)遞減之后 主表么有任何變化 附表四的合計(jì)有變化 那我這個(gè)憑證還需要做嗎??
玲老師
2024 02/22 16:07
本期要是沒(méi)有要抵扣的進(jìn)項(xiàng)就不用填寫當(dāng)期實(shí)際抵扣的? 留 抵以后再抵?
玲老師
2024 02/22 16:07
本期不用交稅就不填寫的呢?
玲老師
2024 02/22 16:08
沒(méi)有抵的在附表余額里放著?
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