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上個月通過了先進(jìn)制造業(yè)加計遞減5% 這個月要申報 說是2023.1.1開始的進(jìn)項稅都可以抵 那我怎么做憑證呢??

84784979| 提問時間:2024 02/22 14:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
實際抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸其他收益。
2024 02/22 14:44
84784979
2024 02/22 16:06
我問了稅務(wù)局 就是我們這個月也是留抵稅 19列的應(yīng)納稅額是0 我填了附表4的加計遞減之后 主表么有任何變化 附表四的合計有變化 那我這個憑證還需要做嗎??
玲老師
2024 02/22 16:07
本期要是沒有要抵扣的進(jìn)項就不用填寫當(dāng)期實際抵扣的? 留 抵以后再抵?
玲老師
2024 02/22 16:07
本期不用交稅就不填寫的呢?
玲老師
2024 02/22 16:08
沒有抵的在附表余額里放著?
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