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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,支付辦公室房租,怎么入賬做分錄



預(yù)付房租
借:預(yù)付賬款-房租
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租
2024 02/22 15:33

84784997 

2024 02/22 15:35
可不可以不用預(yù)付科目,現(xiàn)在銀行付款了,但是還沒收到發(fā)票

84784997 

2024 02/22 15:36
必須按月攤銷嘛

家權(quán)老師 

2024 02/22 15:39
是滴,必須要按月分?jǐn)偟?,不管是否收到發(fā)票,都是預(yù)付賬款

84784997 

2024 02/22 15:39
不可以用應(yīng)付賬款嘛,一年只有3500元

家權(quán)老師 

2024 02/22 15:41
那么等實(shí)際開票時(shí)直接做費(fèi)用

84784997 

2024 02/22 17:27
意思就是,我現(xiàn)在做應(yīng)付賬款和銀行,收到發(fā)票做費(fèi)用和應(yīng)付,是嗎

家權(quán)老師 

2024 02/22 17:28
是滴,就是那個(gè)意思的

84784997 

2024 02/22 17:29
如果金額比較大,攤銷的話就必須是預(yù)付賬款是嗎

家權(quán)老師 

2024 02/22 17:32
對的,就是那樣子的哈
