問題已解決
研發(fā)企業(yè),第四季度利潤為正,計提了所得稅,預交了,但是匯算清繳時,加計研發(fā)費用為虧損了或者預交多了,這個時候怎么辦呢?賬務(wù)處理怎么弄



匯算清繳可以退稅。賬務(wù)你們適用的是企業(yè)會計準則還是小企業(yè)會計準則?
2024 02/22 22:04

84785046 

2024 02/22 22:06
一般都不得去退稅吧,怕查賬哇

84785046 

2024 02/22 22:06
小企業(yè)準則

王曉曉老師 

2024 02/22 22:09
現(xiàn)在都退,如果你真的需要退又不退,稅局才會查你

王曉曉老師 

2024 02/22 22:09
現(xiàn)在都是直接電子稅務(wù)局點就退了,很方便

王曉曉老師 

2024 02/22 22:10
小企業(yè)就直接紅沖當年借:所得稅費用(紅字)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
