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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問,以前年度未計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)補(bǔ)提,分錄怎么做



借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用。
2024 02/23 10:29

84784998 

2024 02/23 10:58
請(qǐng)問當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)所得稅時(shí),要先把信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的金額算入利潤(rùn)總額嗎?然后再來用遞延所得稅,所得稅費(fèi)用沖減嗎?

郭老師 

2024 02/23 10:59
你好,那應(yīng)該是做相反的,借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅資產(chǎn)。

84784998 

2024 02/23 11:00
主要是對(duì)當(dāng)年應(yīng)交稅費(fèi)所得稅這塊金額不知怎么確定,計(jì)提多了,還是少了

郭老師 

2024 02/23 11:01
你好,你集體的少了,因?yàn)檫@個(gè)稅法上不允許抵扣不是。

84784998 

2024 02/23 11:01
交稅時(shí)是不認(rèn)可這塊金額的

郭老師 

2024 02/23 11:01
對(duì)的,是的,預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣,但是會(huì)算青椒,不允許。

84784998 

2024 02/23 11:02
對(duì)呀!那我計(jì)提所得稅時(shí)怎么算,

郭老師 

2024 02/23 11:02
你好,計(jì)提的壞賬乘以所得稅稅率。

84784998 

2024 02/23 11:04
希望計(jì)提應(yīng)交交所得稅準(zhǔn)備,這科目最后沒有余額

郭老師 

2024 02/23 11:06
減去這個(gè)壞賬之后,你單位盈利多少?
