當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,一般納稅人上月抵扣一張進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票,這月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票我有錯(cuò)誤重新開一張,我這邊賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅怎么處理?



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2024 02/23 15:28

84784956 

2024 02/23 15:32
相當(dāng)于之前錄的負(fù)數(shù)沖減,這月開票正常錄入嘛

家權(quán)老師 

2024 02/23 15:34
是的,就是那個(gè)意思的哈

84784956 

2024 02/23 15:35
那申報(bào)增值稅有沒有影響?

家權(quán)老師 

2024 02/23 15:39
不影響前期月份申報(bào)的增值稅

84784956 

2024 02/23 15:45
就是涉及到賬務(wù)處理是吧老師

家權(quán)老師 

2024 02/23 15:47
是的,就是那樣子的哈
