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紅沖過的進項稅額發(fā)票,已經(jīng)抵扣這張了,下次報稅怎么操作啊?這張已經(jīng)抵扣過的紅沖的發(fā)票怎么辦

84784958| 提問時間:2024 02/23 18:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,已經(jīng)抵扣過發(fā)票被紅沖了,報稅的時候做進項稅額負數(shù)處理就是了。
2024 02/23 18:59
84784958
2024 02/23 19:01
怎么做負數(shù)處理,哪個表
鄒老師
2024 02/23 19:01
你好,就是附表二的進項稅額欄次按負數(shù) 比如正數(shù)進項稅額10萬,負數(shù)進項稅額1萬,附表二的進項稅額按9萬填寫
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