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問題已解決

郭老師,我們一個(gè)項(xiàng)目開票金額是根據(jù)合同開的?,F(xiàn)在項(xiàng)目完工了,結(jié)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票超開了,當(dāng)時(shí)稅也交了。這超開的發(fā)票怎么處理呢?

84784955| 提問時(shí)間:2024 02/24 13:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
元宵節(jié)快樂 需要對開超過的部分,申請做紅沖處理?
2024 02/24 14:12
84784955
2024 02/24 14:16
但是之前增值稅已經(jīng)交了,怎么辦呢?不想退稅
鄒老師
2024 02/24 14:17
你好,多交了稅款,就需要申請退稅才是的?
84784955
2024 02/24 14:19
如果下次開的發(fā)票需要交稅,相互抵稅可以嗎?這樣報(bào)表會不會對比異常?
鄒老師
2024 02/24 14:19
你好,是否可以這樣操作,就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾砹恕?一般是不會對比異常的
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