問題已解決
老師,2023年12月份支出辦公費用5萬,但是發(fā)票2024年1月才拿到,這筆帳怎么做



12月份做了管理費用的嗎?如果是的話,借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤,
貸其他應付款
2024 02/24 22:16

84784964 

2024 02/24 22:49
銀行存款出去了,12月份怎么做,然后1月份怎么做

84784964 

2024 02/24 22:55
是不是像這種跨年發(fā)票都是錢沒出去的

郭老師 

2024 02/24 22:56
12月借管理費用,貸銀行
一月借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤,
貸其他應付款

84784964 

2024 02/24 23:00
如果是2024年4月才拿到發(fā)票呢

84784964 

2024 02/24 23:01
4月怎么做

郭老師 

2024 02/24 23:02
一樣的
也是按照上面的

84784964 

2024 02/24 23:05
利潤分配科目是不是追繳扣除

84784964 

2024 02/24 23:05
那以前的管理費用是不是要紅沖

84784964 

2024 02/24 23:07
不能紅沖以前的管理費用,然后2024直接再做個費用嗎

84784964 

2024 02/24 23:08
為什么要用未分配利潤科目

84784964 

2024 02/24 23:10
而且你這個分錄我看不懂,既然銀行存款已經付了,后面又做其他應付款,未分配利潤,一借一貸不是沒數(shù),不是沒有意義

郭老師 

2024 02/25 08:38
跨年調整損益類科目都可以用利潤分配
你這個不就是調整上年的損益
不屬于今年
和今年沒關系的
