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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年做了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,23年底的時候還有余額,當(dāng)時貸方計(jì)入了營業(yè)外收入,今年沒有加計(jì)抵減政策了,要把去年加計(jì)抵減的余額沖掉,分錄應(yīng)該怎么做呢?作以前年度損益,跨年了稅怎么處理啊



同學(xué)你好
去年的分錄咋做的
是什么會計(jì)準(zhǔn)則
回答我這兩個問題哦
2024 02/25 06:18

84784975 

2024 02/25 06:20
收入沖加計(jì)抵減,小企業(yè),

樸老師 

2024 02/25 06:23
同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸未交增值稅
這樣

84784975 

2024 02/25 06:34
重點(diǎn)稅怎么交,跨年了

樸老師 

2024 02/25 08:00
這個沖減了余額沒有了,你交增值稅按你銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)

84784975 

2024 02/25 09:00
假如用以前年度損益調(diào)整了,這了稅所得稅本來是要退的,現(xiàn)在也不管了??

84784975 

2024 02/25 09:03
借利潤分配未分配利潤
貸未交增值稅,這個分錄要交稅,導(dǎo)致利潤減少,

樸老師 

2024 02/25 09:23
這個沖的是營業(yè)外收入,因?yàn)榭缒炅耍枚愔苯诱{(diào)整了,跨年調(diào)整

84784975 

2024 02/25 09:26
就是怎么調(diào)整,怎么交稅啊

84784975 

2024 02/25 09:27
所得稅直接調(diào)整了,跨年調(diào)整。沒懂老師說的意思

樸老師 

2024 02/25 09:40
你不是沖減加計(jì)扣除的余額嗎?這個沖減了不交稅呀

84784975 

2024 02/25 09:40
所得稅哦老師

樸老師 

2024 02/25 10:08
所得稅是跨年調(diào)整的,這是調(diào)減了去年的

84784975 

2024 02/25 10:14
只能是匯算清繳調(diào)嗎?一季度可以調(diào)減嗎

樸老師 

2024 02/25 10:19
匯算清繳調(diào)整的哦

84784975 

2024 02/25 10:20
為啥一季度不可以調(diào)?

84784975 

2024 02/25 10:20
增值稅的話直接銷一進(jìn),就不要等了

樸老師 

2024 02/25 11:08
你這個是跨年的,現(xiàn)在一季度做的分錄就是跨年調(diào)整的,然后匯算清繳再按照調(diào)整后的申報

84784975 

2024 02/25 11:13
現(xiàn)在一季度做的分錄就是跨年調(diào)整的分錄怎么做

84784975 

2024 02/25 11:15
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未交增值稅

樸老師 

2024 02/25 11:28
你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
就只做我上面給你的分錄

84784975 

2024 02/25 11:32
老師,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,但是我們會計(jì)設(shè)置了以前年度損益調(diào)整這個科目

樸老師 

2024 02/25 11:33
那你就做你這兩個分錄
