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虧損企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類第19至31行如何填制?
84784990
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提問時間:2024 02/25 10:12
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19號是利潤總額+那誰調增減納稅調減 沒有預繳20=0 21=0 22=0 23=19 24=25% 其他的都是0
2024 02/25 10:22
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請問 匯算清繳風險提示這個 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【243288.62】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應納所得稅額”為:【304110.78】元; 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”; 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請問如何解決這個提示呢
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企業(yè)所得稅年報問題,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表當年境內所得稅,填報說明里說:第11行填報A100000第19-20行金額。后面又說第1行至第10行填報以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年的)是什么意思,第1至第10行不是和第11行填的一樣都是對應A100000中19-20行金額嗎?這個“當年境內所得稅”填報說明沒看明白
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你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單這個我應該都選嗎,還是怎么選啊
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老師您好,請教個問題,19發(fā)生的業(yè)務4-當時沒有取得發(fā)票,在19年所得稅匯算時已調增,但在22年又取得這張發(fā)票,這張發(fā)票做賬以前年度損益調整,我是否還需要調19年度所得稅匯算表?
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老師企業(yè)所得稅上半年度利潤多 多交了 累計下半年度利潤少了 企業(yè)所得稅多交的部分怎么處理?在企業(yè)所得稅納稅申報表第16行多交怎么不反應出來 而是0顯示
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建筑公司請的臨時工,假如把臨時工工資填報在A105050職工薪酬明細表的第一行“工資薪金支出”,那么申報時,怎么實現(xiàn)計算企業(yè)所得稅時,扣除了該臨時工工資成本?
16小時前
您好老師,當年宣告的優(yōu)先股股利和拖欠的累積優(yōu)先股股利會同時存在嗎。如果二者同時存在,那么計算每股收益時是不是需要將當年宣告的優(yōu)先股股利和拖欠的累積優(yōu)先股股利同時在凈利潤中減掉嗎
昨天
計算每股收益時,分子“歸屬于普通股股東的凈利潤”中需要減去拖欠的累積優(yōu)先股股息嗎
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