問題已解決
老師,公司購酒送客戶,開具的專票,怎么做賬務(wù)處理?謝謝



同學你好,一般情況下,直接借:管理費用或者銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款等科目。不能抵扣增值稅。
2024 02/25 18:14

84784979 

2024 02/25 18:22
已經(jīng)開具了專票,我怎么處理呢

84784979 

2024 02/25 18:24
沒有認證呢

王雁鳴老師 

2024 02/25 18:25
同學你好,已經(jīng)開具了專用發(fā)票,不用認證,不抵扣處理即可。

84784979 

2024 02/25 18:49
老師,認證時怎么選擇呢

王雁鳴老師 

2024 02/25 18:51
同學你好,可以選擇認證不抵扣增值稅處理。

84784979 

2024 02/25 19:05
那就是全額入賬,像是普通票一樣,對嗎,老師

王雁鳴老師 

2024 02/25 19:06
同學你好的,對的,你理解正確。

84784979 

2024 02/25 19:46
非常感謝老師

84784979 

2024 02/25 19:46
老師,我還可以問別的問題嗎

王雁鳴老師 

2024 02/25 19:47
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

84784979 

2024 02/25 19:48
有個臨時雇用的人員,發(fā)了300元工資,我需要給他申報個稅嗎

王雁鳴老師 

2024 02/25 20:03
同學你好,這個需要申報個稅的。

84784979 

2024 02/25 21:35
按照綜合所得申報個稅嗎?老師

王雁鳴老師 

2024 02/25 22:06
同學你好,是的,按工資薪酬申報個稅即可。
