問題已解決
請問所有列入營業(yè)外支出核算的金額,在所得稅匯算清繳時,都需做納稅調(diào)增嗎?



不是的哈,稅收滯納金和罰款,跟公司經(jīng)營無關(guān)的才做調(diào)增
2024 02/26 15:07

84785023 

2024 02/26 15:10
那么跟公司有關(guān)的都有哪些可以計入營業(yè)外支出呢?繳納的增值稅銷項稅款可以計入營業(yè)外支出嗎?

家權(quán)老師 

2024 02/26 15:14
具體什么業(yè)務計入了營業(yè)外支出?

84785023 

2024 02/26 15:20
是這樣的老師:我公司是地方國有糧食企業(yè)(一般納稅人),主營業(yè)務收入就是糧食收儲費用補貼,這補貼要繳納增值稅,這樣導致了應收補貼款和補貼收入形成了差額(即繳納的增值稅),年終決算時,上級要求應收補貼數(shù)和補貼收入數(shù)要完全一致,而且不允許說明解釋。所以才來請教老師我的想法可行不?

家權(quán)老師 

2024 02/26 15:24
這個增值稅直接
借:應收補貼款
貸:補貼收入
? ? ? ?增值稅
不是計入營業(yè)外支出

84785023 

2024 02/26 15:26
我知道,平時賬務處理是按正確方法做的,可就是這個決算表不讓過,才想次下策,真難?。?/div>

84785023 

2024 02/26 15:29
平時借:應收補貼款 ? 貸:補貼收入 ?應交稅費-應交增值稅

家權(quán)老師 

2024 02/26 15:31
交了稅款,決算表應該可以填報的

84785023 

2024 02/26 15:34
全年報表都是按月寫說明,可是決算時說啥也不行了,非得要兩者數(shù)據(jù)一致,為了按上級要求填,只好虛增收入,將增值稅單獨列入支出。不知老師還有哪些高見呢?

84785023 

2024 02/26 15:34
稅款一分也沒少交

家權(quán)老師 

2024 02/26 15:36
這個還是咨詢上級的意見,畢竟不符合實際

84785023 

2024 02/26 15:38
那好吧,唉!

家權(quán)老師 

2024 02/26 15:39
不客氣,祝你工作順利!


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