問題已解決
老師,公司是管理酒店公司,收到的發(fā)票怎么做賬,分錄怎么寫



你好,要看你具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2024 02/26 15:17

84785043 

2024 02/26 15:21
保溫茶壺,香薰,裝飾品,濕巾,紙巾,茶葉水族用品,食品,租金

宋生老師 

2024 02/26 15:22
你好!這個(gè),你可以計(jì)入銷售費(fèi)用-低耗品等
租金可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-租金 貸應(yīng)付賬款

84785043 

2024 02/26 15:23
這樣都是業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的,我掛在主營業(yè)務(wù)成本還是掛管理費(fèi)用。這些發(fā)票都是微信或者現(xiàn)金負(fù)的款

宋生老師 

2024 02/26 15:24
如果是給在客房里用的,可以入成本。如果是公司自己用的入費(fèi)用

84785043 

2024 02/26 15:29
這些都用在客人,分錄是借其他業(yè)務(wù)成本待庫存現(xiàn)金,這樣對嗎?

宋生老師 

2024 02/26 15:29
你好如果是這樣子的話可以的。

84785043 

2024 02/26 15:35
那也可以借:銷售費(fèi)用-低耗品,貸:庫存現(xiàn)金

84785043 

2024 02/26 15:35
這樣也對嗎?

宋生老師 

2024 02/26 15:36
你好!可以的??梢赃@樣
