問題已解決
您好,請問我收到的費用類的進(jìn)項發(fā)票,但是當(dāng)月不確認(rèn)費用,先確認(rèn)進(jìn)項稅,這個分錄要如何寫呢



您好!沒有這樣的做法了。
2024 02/26 16:56

84785046 

2024 02/26 16:57
后期再抵扣費用也不可以嘛

宋生老師 

2024 02/26 16:57
你好!因為發(fā)票上已經(jīng)有支出了。所以不好做。

宋生老師 

2024 02/26 16:58
你好你一定要做,就當(dāng)預(yù)付算了

84785046 

2024 02/26 16:59
那完整的分錄應(yīng)該如何寫呢,借預(yù)付,貸應(yīng)付嘛

84785046 

2024 02/26 17:00
發(fā)票上已經(jīng)支出,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制是還有部分費用要到下個月產(chǎn)生的

84785046 

2024 02/26 17:01
開在一張票上了所以只能先提前入賬,但是費用每月我們都是單單對應(yīng)的,所以一部分費用要轉(zhuǎn)到下個月

宋生老師 

2024 02/26 17:01
你好!借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸銀行存款等

84785046 

2024 02/26 17:06
好的,那下個月再轉(zhuǎn)為費用發(fā)票只有一份,下個月轉(zhuǎn)到費用呢

宋生老師 

2024 02/26 17:08
你好!借XX費用 貸預(yù)付賬款就好了。你可以復(fù)印發(fā)票

84785046 

2024 02/26 17:10
好的,謝謝

宋生老師 

2024 02/26 17:10
您好!不用客氣的了

84785046 

2024 02/26 17:30
還在要咨詢一下,如果這部分的發(fā)票收到了款項還未付,我是不是先暫時掛 借:應(yīng)付賬款-a 80 銷售費用50 貸 :應(yīng)付賬款80+50

宋生老師 

2024 02/26 17:34
您好!是的,就是這樣了

84785046 

2024 02/26 17:36
這種入賬會有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛

宋生老師 

2024 02/26 17:37
你好!這個沒事,最后沒有發(fā)票,在匯算的時候調(diào)整
