問題已解決
老師,我想問下已入賬未抵扣的進(jìn)賬放去待認(rèn)證進(jìn)賬稅,具體分錄應(yīng)該怎么做呀,后邊不是說還要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn),那分錄又怎么弄哇



同學(xué)你好
借費用等科目
借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅
貸銀行存款
2024 02/27 13:29

84784952 

2024 02/27 13:40
不是要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)嗎

樸老師 

2024 02/27 13:46
同學(xué)你好
分錄沒有這個科目呀

84784952 

2024 02/27 15:32
那我以前聽他們說的要轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)呢,太奇怪了,那就只在待認(rèn)證進(jìn)賬里提現(xiàn),等認(rèn)證的時候在轉(zhuǎn)入進(jìn)賬稅對嗎

樸老師 

2024 02/27 15:35
同學(xué)你好
做賬不用
沒有這個科目

84784952 

2024 02/27 15:47
那這個余額還是在應(yīng)交稅費底下的哇

樸老師 

2024 02/27 15:51
同學(xué)你好
對的
是這樣

84784952 

2024 02/27 15:55
好的,那前兩個月我那兩筆弄錯了怎么辦,都轉(zhuǎn)其他流動資產(chǎn)了哦

樸老師 

2024 02/27 16:18
沖減了就可以,沒有這個科目

84784952 

2024 02/27 17:04
好的,的以為其他流動資產(chǎn)我都放在待處理財產(chǎn)損益里的

樸老師 

2024 02/27 17:07
這個不是的哦
按會計準(zhǔn)則科目來
