當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問年底發(fā)獎(jiǎng)金,改怎么做賬呢,謝謝



借:管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金
貸:應(yīng)付職工
2024 02/28 13:21

84784976 

2024 02/28 13:22
那請問,公司沒有做應(yīng)付職工這個(gè)科目,只做了費(fèi)用,改怎么做賬呢?

劉艷紅老師 

2024 02/28 13:24
應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)科目有吧

84784976 

2024 02/28 13:25
沒有,公司是簡單票務(wù)公司,只做了費(fèi)用,跟收入,這樣做我知道不好,但是之前一直是這樣做的,我想在一月重新開一個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目可以不?

劉艷紅老師 

2024 02/28 13:33
前面你是直接入的費(fèi)用,是吧

84784976 

2024 02/29 08:07
是的,前面直接入的費(fèi)用

劉艷紅老師 

2024 02/29 09:45
這種對損益倒是沒影響,只是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
