問題已解決
老師,請教下,如果一筆固定資產(chǎn)走錯科目了,已經(jīng)跨年了,現(xiàn)在想把這筆賬沖掉要怎么走呀?怎么寫分錄



你好
正確的應(yīng)該是那個科目的
2024 02/28 19:35

84784976 

2024 02/28 19:36
其他應(yīng)收款

郭老師 

2024 02/28 19:37
借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)
借累計折舊貸利潤分配未分配利潤
第二個沖折舊的

84784976 

2024 02/28 19:44
去年錄帳是借:固定資產(chǎn)、貸:在建工程,借:在建工程,貸:財務(wù)周轉(zhuǎn)金。 有折舊,怎么正確的分錄

郭老師 

2024 02/28 19:46
借其他應(yīng)收款貸在建工程
借在建工程貸固定資產(chǎn)
借累計折舊貸利潤分配未分配利潤

84784976 

2024 02/28 19:49
不用紅沖去年的嗎?

84784976 

2024 02/28 19:50
累計折舊不分時間段嗎?

郭老師 

2024 02/28 19:54
哪一個沒有紅沖去年的
在建工程需要紅沖,固定資產(chǎn)需要紅沖,都紅沖了,然后去年的累計折舊,你做的成本費用的用利潤分配,未分配利潤因為跨年了。

84784976 

2024 02/28 20:12
不需要用到以前年度損益科目嗎?

郭老師 

2024 02/28 20:14
企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤
