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問題已解決

老是,這個是我23年12月份做的預(yù)提,現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數(shù)呢

84785034| 提問時間:2024 02/29 11:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 發(fā)票金額和暫估的金額一致嗎
2024 02/29 11:05
84785034
2024 02/29 11:16
現(xiàn)在還沒有發(fā)票呢 想先紅沖
樸老師
2024 02/29 11:19
沒有發(fā)票不用做分錄紅沖暫估的 如果匯算清繳之前暫估的沒有發(fā)票 那你就匯算清繳表里調(diào)增暫估的就可以 不用做分錄紅沖暫估
84785034
2024 02/29 11:30
但是想紅沖到24年 24年后面會拿回發(fā)票的不想調(diào)增 可以做以前年度損益嗎
84785034
2024 02/29 11:30
現(xiàn)在也只有1萬的發(fā)票 預(yù)提的是2.3萬
樸老師
2024 02/29 11:34
同學(xué)你好 這個不用做分錄紅沖 如果收到一萬的發(fā)票那你就紅沖一萬的暫估 剩下的1.3萬匯算清繳調(diào)增就可以
84785034
2024 02/29 11:39
紅沖分錄怎么做
樸老師
2024 02/29 11:46
暫估的分錄咋做的呢
84785034
2024 02/29 11:47
這樣的老師
樸老師
2024 02/29 11:49
那你現(xiàn)在 借管理費用負(fù)數(shù)一萬 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一萬 還有你暫估的分錄不合適 以后這樣做 借費用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣哈
84785034
2024 02/29 11:51
好的謝謝老師,但是做管理費用負(fù)數(shù) 今年的管理費用都負(fù)了
樸老師
2024 02/29 11:55
你不是收到了一萬的發(fā)票嗎 紅沖暫估的一萬然后再做一萬的藍(lán)字發(fā)票分錄 借管理費用一萬 貸其他應(yīng)付款一萬 這樣 對今年的數(shù)據(jù)沒有影響
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