問題已解決
老是,這個是我23年12月份做的預(yù)提,現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數(shù)呢



同學(xué)你好
發(fā)票金額和暫估的金額一致嗎
2024 02/29 11:05

84785034 

2024 02/29 11:16
現(xiàn)在還沒有發(fā)票呢 想先紅沖

樸老師 

2024 02/29 11:19
沒有發(fā)票不用做分錄紅沖暫估的
如果匯算清繳之前暫估的沒有發(fā)票
那你就匯算清繳表里調(diào)增暫估的就可以
不用做分錄紅沖暫估

84785034 

2024 02/29 11:30
但是想紅沖到24年 24年后面會拿回發(fā)票的不想調(diào)增 可以做以前年度損益嗎

84785034 

2024 02/29 11:30
現(xiàn)在也只有1萬的發(fā)票 預(yù)提的是2.3萬

樸老師 

2024 02/29 11:34
同學(xué)你好
這個不用做分錄紅沖
如果收到一萬的發(fā)票那你就紅沖一萬的暫估
剩下的1.3萬匯算清繳調(diào)增就可以

84785034 

2024 02/29 11:39
紅沖分錄怎么做

樸老師 

2024 02/29 11:46
暫估的分錄咋做的呢

84785034 

2024 02/29 11:47
這樣的老師

樸老師 

2024 02/29 11:49
那你現(xiàn)在
借管理費用負(fù)數(shù)一萬
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一萬
還有你暫估的分錄不合適
以后這樣做
借費用科目
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣哈

84785034 

2024 02/29 11:51
好的謝謝老師,但是做管理費用負(fù)數(shù) 今年的管理費用都負(fù)了

樸老師 

2024 02/29 11:55
你不是收到了一萬的發(fā)票嗎
紅沖暫估的一萬然后再做一萬的藍(lán)字發(fā)票分錄
借管理費用一萬
貸其他應(yīng)付款一萬
這樣
對今年的數(shù)據(jù)沒有影響
