問題已解決
你好 老師 增值稅三級明細清零的時候 做分錄時 借貸方不平 差的這個數(shù)是留抵稅額 這個留抵稅額應(yīng)該做哪個科目?



不需要把3級科目結(jié)轉(zhuǎn)平的,平時正確申報增值稅就是了哈
2024 02/29 11:37

84784972 

2024 02/29 11:41
為了賬上看著方便 要結(jié)轉(zhuǎn)呢 應(yīng)該計入哪個科目?

家權(quán)老師 

2024 02/29 11:44
不要耗費時間去把那個結(jié)平了。你的思路還達不到。正確申報就是

84784972 

2024 02/29 15:38
還思路達不到 就問一個大家常做的三級明細結(jié)轉(zhuǎn) 都不回答 我要是思路達到了 還問老師干啥?

家權(quán)老師 

2024 02/29 15:41
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
