問題已解決
收到已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做賬



關(guān)鍵是抵扣當(dāng)時做進(jìn)項(xiàng)沒呢?
2024 02/29 11:39

84784961 

2024 02/29 11:40
做了,正常入庫存了

家權(quán)老師 

2024 02/29 11:42
那么當(dāng)時怎么做的憑證?

84784961 

2024 02/29 11:44
借:庫存商品,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款

家權(quán)老師 

2024 02/29 11:44
那么把發(fā)票附在做的憑證后邊就是

84784961 

2024 02/29 11:45
這個是去年6月份開的,今年1月份收到的

84784961 

2024 02/29 11:46
1月份不用做賬嗎

84784961 

2024 02/29 11:46
今年1月份收到的負(fù)數(shù)發(fā)票

家權(quán)老師 

2024 02/29 11:47
本來就是去年的發(fā)票,而且都勾選抵扣了。直接附在憑證后邊

84784961 

2024 02/29 11:48
剛看了一下去年6月份的憑證,是:借庫存商品,應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付

84784961 

2024 02/29 11:49
這樣的的話,申報1月份的增值稅時候,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額,這張負(fù)數(shù)發(fā)票,還用做賬務(wù)處理嗎

家權(quán)老師 

2024 02/29 11:58
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

84784961 

2024 02/29 12:05
庫存商品不用做減少

家權(quán)老師 

2024 02/29 14:16
是的,不影響庫存商品的
