問題已解決
老師我2月份開了261360的普票,然后3月1日把2月份開的261360的普票紅沖了,改開了261360的專票,今天報(bào)稅的話我的怎么申報(bào)增值稅,是不是可以直接0申報(bào)呢?



不可以的,2月正常申報(bào),3月按紅沖后的金額申報(bào)
2024 03/01 10:36

84784951 

2024 03/01 10:41
老師您幫我看看一般納稅人得填在哪項(xiàng)里?

家權(quán)老師 

2024 03/01 10:44
2月正常按開票的金額填報(bào)就是

84784951 

2024 03/01 10:47
老師我不會(huì)填,是不是在第八行免稅銷售額那項(xiàng)寫不含稅的發(fā)票總額就可以

家權(quán)老師 

2024 03/01 10:49
你是免稅的,就填附表1對(duì)應(yīng)的免稅欄

84784951 

2024 03/01 11:10
老師您看我填寫在我筆指的這項(xiàng)免稅銷售額對(duì)嗎

家權(quán)老師 

2024 03/01 11:13
具體填在第8,9欄的哈

84784951 

2024 03/01 11:30
老師你幫我看看咋回事唄?不是寫免稅的銷售額嗎?

家權(quán)老師 

2024 03/01 11:33
需要填報(bào)附表1的,不能直接填主表

84784951 

2024 03/01 11:48
哦!明白了,老師那我是不是還需要點(diǎn)一下發(fā)票提取

家權(quán)老師 

2024 03/01 11:52
填報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確就不需要。
