問題已解決
我公司今年被認定去年虛開成本發(fā)票,稅務局要求把2023年成本減出來,繳納所得稅,我現(xiàn)在要做賬上的分錄,小企業(yè)會計準則的



之前分錄咋做的呢
2024 03/01 11:14

84785037 

2024 03/01 11:21
借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款

樸老師 

2024 03/01 11:23
那你現(xiàn)在
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
貸進項轉出

84785037 

2024 03/01 11:26
那補交稅款的時候,做借:應交企業(yè)所得稅貸未分配利潤嗎

84785037 

2024 03/01 11:30
借:應付賬款的話,那不是一直掛賬在應付賬款了

樸老師 

2024 03/01 11:30
同學你好
不是的
補繳稅款的話
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業(yè)所得稅
借應交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
2.你們付款了嗎
那最后應付賬款借方余額轉到營業(yè)外支出

84785037 

2024 03/01 11:31
款項已經(jīng)付了的

樸老師 

2024 03/01 11:34
就是上面我說的來做

84785037 

2024 03/01 11:35
就是款是沒法追回,所以轉營業(yè)外支出嗎

84785037 

2024 03/01 11:36
金額很大90多,轉營業(yè)外支出,會不會有影響

84785037 

2024 03/01 11:39
90多萬元,我在想會不會影響

樸老師 

2024 03/01 11:43
這么多
那你計入壞賬準備

84785037 

2024 03/01 11:44
然后就再確認壞賬嗎

樸老師 

2024 03/01 11:51
同學你好
對的
是這樣
