問題已解決
老師好,公司一張專票,還沒有認(rèn)證,提前入賬攤成本怎么做會(huì)計(jì)分錄呀



借原材料或者其他
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
2024 03/01 16:10

84784980 

2024 03/01 16:11
老師,下個(gè)月認(rèn)證,然后會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢

暖暖老師 

2024 03/01 16:12
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
