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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好!公司買了一輛車,怎么做賬?



您好
借:固定資產(chǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
2024 03/01 17:01

84785012 

2024 03/01 17:03
車輛購置稅怎么做賬?

bamboo老師 

2024 03/01 17:04
車輛購置稅也計入固定資產(chǎn)科目哈

84785012 

2024 03/01 17:30
銀行開了一張前面幾個月轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)的專票,我前面已經(jīng)做賬了,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請問,這張發(fā)票我該怎么做賬,做分錄?

bamboo老師 

2024 03/01 17:38
借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方正數(shù)

bamboo老師 

2024 03/01 17:39
轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)該計入財務(wù)費(fèi)用不計入管理費(fèi)用

84785012 

2024 03/01 17:42
借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 正數(shù)

84785012 

2024 03/01 17:42
貸方計什么?

bamboo老師 

2024 03/01 17:51
貸方不需要寫分錄了哈

84785012 

2024 03/01 17:52
借貸不平衡

bamboo老師 

2024 03/01 17:54
都是借方 一正一負(fù) 怎么會不平啊

84785012 

2024 03/01 17:58
這樣的不平

bamboo老師 

2024 03/01 18:54
財務(wù)費(fèi)用也是稅金金額啊

bamboo老師 

2024 03/01 18:54
只需要把稅金沖銷掉啊
