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問題已解決

2023年固定資產折舊多計提了幾萬塊錢,固定資產沒有明細,我自己做的表格附在記賬憑證后面,應該如何調整?如果調整帳,那這個表格應該如何改?

84785004| 提問時間:2024 03/01 19:04
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!去年的固定資產多提折舊應沖回。 具體賬務處理是: 借:累計折舊 貸:以前年度損益調整 結轉時: 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤 表格改成正確的,以后順著提就可以了
2024 03/01 19:06
84785004
2024 03/01 20:15
把之前的表格換下來改成正確的?還是什么意思?因為年底要做審計,應該得和賬上對應吧?
張曉慶老師
2024 03/01 20:26
你好!之前的只能那樣了,憑證是要與附件一致的。 調整分錄下面,附說明,說明白是哪里不對,怎么修改的。 以后再計提的時候,因為之前的調整過來了。所以以后的,表格得調整成正確的吧! 比如之前提折舊100,調整30。那么這個固定資產折舊就是提了70,所以以此為依據,繼續(xù)提之后的折舊。
84785004
2024 03/01 20:38
我是有個a提完折舊了我又多提了一個月 那我是不是應該在表格里把a多提的這部分折舊放b上,不然a就是負數了
張曉慶老師
2024 03/01 20:51
你好,這種情況就像你說的這樣做吧
84785004
2024 03/01 21:59
那未非配利潤這筆分錄做完還用調整年報嗎?如果調整了,那我年報的累計折舊和我去年的賬上的就不一致了吧
張曉慶老師
2024 03/01 22:26
你好!需要調整年報,是的,不一樣,多提部分是不能稅前扣除的。
84785004
2024 03/01 22:27
那審計報告需要提供資產盤點明細表,和我這個固定資產和折舊就對不上了
張曉慶老師
2024 03/01 22:30
你好!是的,因為提的不對。
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