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實(shí)務(wù)
問題已解決
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表提交完生成免抵退稅申報(bào)表是不是要先做、然后會自動到增值稅里面、在一起申報(bào)增值稅?



免抵退稅申報(bào)明細(xì)表
這個是增值稅里面的嗎
我們這邊直接填寫附表一
減免表
然后主表自動取數(shù)
申報(bào)就可以
2024 03/02 14:04

84785024 

2024 03/02 14:06
免抵退稅申報(bào)表不是增值稅里面的、是出口申報(bào)出來的、增值稅表里面包含免抵退稅額

84785024 

2024 03/02 14:07
免抵退稅額是自己填寫到增值稅申報(bào)表里、還是自動到增值稅申報(bào)表里

郭老師 

2024 03/02 14:08
先申報(bào)增值稅
然后出口退稅

84785024 

2024 03/02 14:09
我是出口申報(bào)、我要先申報(bào)、沒有稅退

郭老師 

2024 03/02 14:12
先申報(bào)了增值稅,然后你需要退稅的時候再去申報(bào)出口退稅。

84785024 

2024 03/02 14:13
我不需要退稅、但我需要申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅、每年要做一次、

郭老師 

2024 03/02 14:15
那也得申報(bào)了增值稅
先后順序
