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問題已解決

老師,現(xiàn)在公司付了設(shè)備尾款,但是沒有發(fā)票,以前會計的賬面上也沒有應(yīng)付款,只有一個預(yù)付款,現(xiàn)在支付的這個錢怎樣寫分錄啊

84784968| 提問時間:2024 03/02 14:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 這個發(fā)票會進(jìn)來嗎?
2024 03/02 14:46
84784968
2024 03/02 14:49
應(yīng)該是之前開過發(fā)票了吧
84784968
2024 03/02 14:49
不清楚,意思喊對方開發(fā)票過來嗎
小菲老師
2024 03/02 14:50
同學(xué),你好 是的需要發(fā)票,就可以沖預(yù)付款
84784968
2024 03/02 14:50
如果開票過來就計入固定資產(chǎn)嗎?
小菲老師
2024 03/02 14:51
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784968
2024 03/02 14:53
有發(fā)票,怎樣沖預(yù)付款???
84784968
2024 03/02 14:54
我這次又支付了款的,發(fā)票金額開多點(diǎn)嗎
小菲老師
2024 03/02 14:54
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款
84784968
2024 03/02 15:30
我把它做成了管理費(fèi)用
小菲老師
2024 03/02 15:41
同學(xué),你好 可以做到費(fèi)用
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