問題已解決
老師 我有一個(gè)招待費(fèi)專票 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做完整的分離



借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024 03/04 09:17

84785023 

2024 03/04 09:17
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

玲老師 

2024 03/04 09:21
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,未交增值稅。
