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問題已解決

收之前年度的租金,款還未收到,發(fā)票也沒開,要申報(bào)增值稅嗎?這個月掛的應(yīng)收賬款

84785043| 提問時(shí)間:2024 03/04 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
需要的增值稅需要一次繳納。
2024 03/04 09:31
郭老師
2024 03/04 09:32
你這個當(dāng)月的時(shí)候就應(yīng)該按月確認(rèn)收入。
84785043
2024 03/04 09:33
這次申報(bào),以后開票了,就不申報(bào)了是嗎?那這樣就和開票系統(tǒng)當(dāng)月數(shù)據(jù)不一樣了
郭老師
2024 03/04 09:34
你好,現(xiàn)在做無票收入,未開具發(fā)票里面填寫,以后開了發(fā)票,開具的發(fā)票里面填寫,然后再未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2024 03/04 09:34
對的,是的,不一致,因?yàn)槟阌袩o票收入。
84785043
2024 03/04 09:37
這個是20年到22年的廠房租金,掛的應(yīng)收賬款,這個月申報(bào)增值稅是嗎,老師,然后之后開發(fā)票,在未開具發(fā)票寫負(fù)數(shù),開具發(fā)票寫正數(shù)
郭老師
2024 03/04 09:37
好,對的,是的,你只能在這個里面做正規(guī)的,應(yīng)該是修改之前的哪一年的租金放到哪一點(diǎn)里面。
84785043
2024 03/04 09:38
聽懂了老師,謝謝你
郭老師
2024 03/04 09:39
不用客氣工作愉快。
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