問題已解決
上月個做了進項處理,其實是不用做進項處理的,申報時也沒有抵扣進項,下月怎樣調整賬務處理呢



你好,根據(jù)你的描述,調整分錄是
借:相關科目
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2024 03/04 12:12

84784967 

2024 03/04 12:14
少計提的附加稅在下月單獨做一張憑證補計提嗎

鄒老師 

2024 03/04 12:15
你好,是的,是這樣的

上月個做了進項處理,其實是不用做進項處理的,申報時也沒有抵扣進項,下月怎樣調整賬務處理呢
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