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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我這個月計提時應(yīng)該怎么寫分錄呢?



為啥進(jìn)項留底要進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?
2024 03/04 14:14

84784984 

2024 03/04 14:23
2月我們的銷項稅額是20萬,進(jìn)項稅額是15萬,有留抵稅額2萬,銀行實(shí)際繳稅3萬。這個分錄具體怎么寫呢

家權(quán)老師 

2024 03/04 14:27
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3
貸:銀行存款3
