問題已解決
老師好,小企業(yè)中途建賬,以前只有應(yīng)收應(yīng)付,有銀行存款,別的都沒數(shù),期初怎么建



這個是外帳還是內(nèi)賬的
2024 03/04 15:22

84785021 

2024 03/04 16:32
內(nèi)賬,汽車配件行業(yè)

郭老師 

2024 03/04 16:33
你好,你可以盤點現(xiàn)有的余額,存貨往來科目,固定資產(chǎn)、貨幣資金、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬,這些余額還有實收資本。

郭老師 

2024 03/04 16:33
錄入提出之后,然后你再從你的第一筆業(yè)務(wù)開始做。

84785021 

2024 03/04 16:35
就是以前沒有賬,沒有會計,只簡單記個應(yīng)收應(yīng)付,銀行,庫存也很亂

郭老師 

2024 03/04 16:36
你好,盤點就可以的,不用接著他之前再來做。

84785021 

2024 03/04 16:46
只錄入期初不會平衡呀

郭老師 

2024 03/04 16:47
不平的差額放到未分配利潤里面去。

84785021 

2024 03/04 18:29
好的,有沒有關(guān)于汽車配件方面的科目和分錄,是這樣的業(yè)務(wù)模式,有的配件是直接購進(jìn)直接賣出,有的是自己生產(chǎn)直接賣出,有的是幾種配件組裝在一起再賣出,比較復(fù)雜

郭老師 

2024 03/04 18:31
買來直接銷售還是生產(chǎn)
能分出來的嗎

84785021 

2024 03/04 18:55
為了清楚,想給他分出來,它這還沒有一套完整的流程

郭老師 

2024 03/04 18:59
借庫存商品原材料
貸銀行存款,
生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本
貸原材料
銷售出去的借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
加工生產(chǎn),借制造費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬累計折舊
借生產(chǎn)成本
貸制造費(fèi)用應(yīng)負(fù)職工薪酬
借
庫存商品
貸生產(chǎn)成本銷售
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

84785021 

2024 03/04 19:37
好的,謝謝啦老師,這些科目不太適用這個行業(yè),比較適用工業(yè)企業(yè)

郭老師 

2024 03/04 19:40
借庫存商品
貸銀行存款,
銷售出去的借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

郭老師 

2024 03/04 19:41
這個是商業(yè)企業(yè)的
