問題已解決
老師我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢



應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)說明你有留底的進項稅額,不需要調(diào)整的
2024 03/05 16:52

84785010 

2024 03/05 16:53
但是不調(diào)整我的高企年報的申報表就提示錯誤

王小山老師 

2024 03/05 16:57
這個負(fù)數(shù)是由于已經(jīng)認(rèn)證的進項稅額導(dǎo)致的嗎,還是你計入待認(rèn)證進項稅額了

王小山老師 

2024 03/05 17:01
如果必須調(diào)整這個負(fù)數(shù),你可以把應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款中

84785010 

2024 03/05 17:12
是還沒認(rèn)證的老師。。

王小山老師 

2024 03/05 17:13
那就直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款吧,等認(rèn)證了再反向沖減

84785010 

2024 03/05 17:13
分錄我應(yīng)該怎么寫呢

王小山老師 

2024 03/05 17:14
借:其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額
